送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-08 15:05

你单位是销售方的吗?借应收账款负数,
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
对应的成本需要红冲。

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相关问题讨论
你单位是销售方的吗?借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 对应的成本需要红冲。
2023-09-08 15:05:43
原样冲红,再按发票的金额做分录,  借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
2022-05-12 10:36:14
你好;  你1月红冲 1月去做分录哦 。   是的必须蓝字发票做到12月,红冲发票做到2022年1月 
2022-01-04 14:07:56
你好 冲红只能做到1月份
2022-01-04 13:56:42
你好,12月开具只能做到12月份,冲红在一月份做
2022-01-04 13:57:13
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