我们这个月缴纳了12月的增值税和附加税,会计分录要怎么记?

锦宝
于2018-01-17 17:01 发布 1604次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-17 17:03
借:应交税费贷:银行存款
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借:应交税费贷:银行存款
2018-01-17 17:03:28
你好,需要补做计提分录,然后做缴纳增值税,附加税的分录
2022-03-09 10:14:17
你好!你当时缴纳的时候有做分录吗
2022-03-28 10:56:49
首先,增值税及附加退税,会计分录应该是以现金进行确认,应该以“应收税款减少”为收支类别。例如,公司收到主管税务机关的退税通知书,确认公司可以得到1000元税款,现金准备金记录:
2023-03-16 14:52:35
老师:根据增值税、附加税做错了方向,这个月需要更正会计分录,可以从原始凭证开始更正。首先,原始凭证需要重新组织,以纠正错误的税额,如增值税和附加税;其次,应当重新计算相关的税额,并根据相应的会计处理,再次登记会计凭证;最后,进行报表编制,报表应准确反映最终的税收结果,进而实现直接调整报表。例如,增值税、附加税等处理不当,造成应缴未缴或多缴,应在会计处理时,作出抵扣或补差处理。
2023-03-14 13:00:14
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锦宝 追问
2018-01-17 17:05
袁老师 解答
2018-01-18 09:03