老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

A产品,应该是销售10000,销项税额1700,合计11700元,我在4月份入了主营业务收入10000,销项税额1600,合计收现金11600销项税额差100元
答: 你好,请问具体什么问题?
已知进项金额10000元 税额1700 销售收入的税负为2.1% 应开多少(销项金额 税额)销售收入?
答: 你好,11409.40元的不含税销售额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
将外购商品用于业务宣传,分录这么做是否正确,企业所得税也不用纳税调整。案例,企业外购1批商品用于业务宣传,单价100元/个(不含税),采购100个,支付供应商价税合计11700元。1,购进时: 借:库存商品 10000 应交税费--应交增值税--进项税额 1700 贷:银行存款 117002,促销: 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 1700 贷: 应交税费--应交增值税--进项税额 1700 借:销售费用--业务宣传 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费--应交增值税--进项税额转出 1700 借:主营业务成本 10000 贷:库存商品 10000
答: 1购进时: 借:库存商品 10000 应交税费--应交增值税--进项税额 1700 贷:银行存款 11700 2,促销: 借:销售费用--业务招待费 11700 贷: 库存商品 10000 应交税费--应交增值税--进项税额 转出1700




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豆丁 追问
2018-01-16 17:59
豆丁 追问
2018-01-16 17:59
吴月柳 解答
2018-01-16 18:08
豆丁 追问
2018-01-16 18:14
吴月柳 解答
2018-01-16 18:16