老师,你好!本月国税申报错误,误把CNF出口运费金额作为不开票项目在增值税纳税申报表一里申报了,税盘清卡清不了了,我去税务大厅去修改了增值税报表数据,已经能正常清卡了,问题是: 1:,我的免抵退税是不是需要从新申报?我需要做哪些更正? 2:运保拥没有开红字发票,直接在出口退税软件里冲减收入的,我在增值税报表里不开票项目体现负数,会不会影响我本期的退税:,这样操作是不是重复冲减运费了?会造成哪些损失!

不忘初心
于2015-11-12 18:53 发布 1003次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,负数申报无法保存,要去税务大厅现场办理
2022-01-15 19:53:25
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
你好在第十栏填写不含税的销售额,
免税税额等于第十栏的金额乘以3%,
附加税零申报。
2022-01-15 11:21:03
你好。增值税是按照您的销售额填写申报,然后所得税是按照利润表的数据填写申报。
2023-06-25 17:19:24
一般纳税人还是小规模的,开的专票还是普票?
2022-04-11 09:12:41
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