送心意

家权老师

职称税务师

2023-09-04 08:37

你好,按红冲后的销售额填写,不用单独体现

杨晓雷9061073 追问

2023-09-04 08:41

假如 8月开票不含税销售饿10  税是1.3  
红冲开票 不含税销售额是1  税是0.13  那表一就是写 9    1.17   是吗 老师

家权老师 解答

2023-09-04 08:41

是的,就是那样填报的哈

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相关问题讨论
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
您好,一般情况下,采购时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-25 23:49:51
您好,看您取得的进项税
2022-03-09 21:14:36
就是没有真实业务开具发票
2020-06-21 13:01:40
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