我12月份有进项发票,并也认证了,没有销项,我在报增值税的时候这个数据应该填在哪里呢?
菲童牛宝
于2018-01-15 16:45 发布 604次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你读入进项,就自动有数据了。
2018-01-15 16:49:05

你好,填写在本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次
2018-01-11 17:24:18

你好,需要单独填表申报的
2016-11-04 09:50:25

应该是带出来留抵税额
2019-07-10 10:37:20

你可以在填写增值税申报表附表二的第35行数据后,将这个数据变成增值税主表的留抵增值税。
2021-02-07 14:15:34
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