结转管理费用到本年利润,结转财务费用到本年利润,结转主营业务收入到本年利润,我把这个几个本年利润数加起来就是应该结转的本年利润总数么,我知道借方数和贷方数之间的差额就是本年利润
还单身的方盒
于2018-01-15 16:37 发布 1053次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-01-15 16:40
收入类的结转本年利润,本年利润会贷方有数。
费用类的结转本年利润,本年利润会借方有数。
画一个本年利润的T型账户,就能看出本年利润的期末余额是多少了。(即借贷方差就是期末余额了)
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收入类的结转本年利润,本年利润会贷方有数。
费用类的结转本年利润,本年利润会借方有数。
画一个本年利润的T型账户,就能看出本年利润的期末余额是多少了。(即借贷方差就是期末余额了)
2018-01-15 16:40:54

你好,把主营业务收入结转的金额登记在本年利润贷方,主营业务成本结转的金额登记在借方
2017-11-16 10:23:52

你是月末结转本年利润吗
2019-04-12 12:10:07

是结转差额,所以你平时做账的时候,财务费用的贷方最好用借方的负数显示
2018-10-10 09:02:07

要按你整年的本年利润借方或者贷方的余额 来结转到利润分配未分配利润
2016-01-06 14:13:19
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