工资凭证应该怎么做 我这样做哪里有问题吗 总账科目应该怎么写 这工资目前都在欠账
生来彷徨
于2018-01-14 18:49 发布 576次浏览

- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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这个分录大问题!!!应付工资其实是应付职工薪酬以前的名字。
正确的分录应该是:
借:生产成本/制造费用/管理费用
贷:应付职工薪酬
(摘要书写还是有点缺)
2018-01-14 19:09:42

你好!需要填写末级科目
2016-10-07 14:01:17

你好,摘要可以写报销费用,总账科目写管理费用
2018-01-14 15:36:34

计提工资 借管理费用-工资
生产成本-工资
贷:应付工资
付工资时 借:应付工资
贷:应交税费-应交个人所得税
其他应付款-个人劳保
银行存款
2018-12-26 13:50:42

计提工资的时候是进费用,借 销售费用/管理费用---工资 贷 应付职工薪酬---工资,这里相当于是计提了工资,还没有发放,所以是应付,发放的时候,借 应付职工薪酬---工资 贷 银行存款或库存现金
2015-03-01 22:18:40
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