送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-14 19:09

这个分录大问题!!!应付工资其实是应付职工薪酬以前的名字。 
正确的分录应该是: 
借:生产成本/制造费用/管理费用 
贷:应付职工薪酬 
(摘要书写还是有点缺)

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相关问题讨论
这个分录大问题!!!应付工资其实是应付职工薪酬以前的名字。 正确的分录应该是: 借:生产成本/制造费用/管理费用 贷:应付职工薪酬 (摘要书写还是有点缺)
2018-01-14 19:09:42
你好!需要填写末级科目
2016-10-07 14:01:17
你好,摘要可以写报销费用,总账科目写管理费用
2018-01-14 15:36:34
计提工资 借管理费用-工资 生产成本-工资 贷:应付工资 付工资时 借:应付工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人劳保 银行存款
2018-12-26 13:50:42
计提工资的时候是进费用,借 销售费用/管理费用---工资 贷 应付职工薪酬---工资,这里相当于是计提了工资,还没有发放,所以是应付,发放的时候,借 应付职工薪酬---工资 贷 银行存款或库存现金
2015-03-01 22:18:40
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