老师,我在上个月走账时, 借:银行存款1800万, 贷: 其他应收款 1800万 但是,我这个月发现数字错了,我本来应该记180万的,那么我这个月在账套里冲销的时候,是做相反方向的会计分录,还是直接用负数表示走账呢?

紫苏
于2023-08-23 10:59 发布 459次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2023-08-23 11:00
你好,规范上应该是直接用负数表示,这样累计金额和实际应该发生的金额会相符。
相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。
借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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紫苏 追问
2023-08-23 11:01
徐阿富老师 解答
2023-08-23 11:02