送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-13 11:29

你好,按实际划款金额做分录 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目   5050.77

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-13 11:35

你好,老师   借  管理费用-福利费0.07  贷  应付职工薪酬-福利费  0.07 
借  管理费用-取暖费 5050.7    应付职工薪酬-福利费0.07  贷 银行存款   5050.77 
是这样吗?

邹老师 解答

2018-01-13 11:36

你好,是的,相当于还需要补计提0.07的福利费

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相关问题讨论
你好,按实际划款金额做分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 5050.77
2018-01-13 11:29:21
同学你好 借限定性支出 贷银行存款
2021-01-29 15:14:25
借:其他应收款-李 贷:应付职工薪酬-应付个人劳动保险 借:应付职工薪酬-应付个人劳动保险 贷:银行存款
2019-11-06 01:16:34
这个是谁去办理的公户,或者现在这个钱谁在用
2019-10-22 15:47:11
你好,可以不用做账务处理,一出一进刚好抵消
2016-07-05 09:49:20
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