10月的时候我暂估了一批材料 分录是借:原材料--配件 5000 贷:应付账款--暂估 5000 然后当月全部领用后 做了成本 12月的时候 材料入库了 但是实际金额只有4000元 那我这个是不是 成本也发生了变化 我这个月做账的时候 红冲了 材料的暂估 然后把10月的材料的领用 入库 以及成本 都红冲了 重新写了分录 这样子的话 我的成本是不是相当于是10月多提了 1000 要在这个月减少这个1000元吗 然后材料多了1000元吗 ?
Monica
于2018-01-12 18:48 发布 820次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-12 19:14
你好,这是一个无解的问题!
估价差,如果材料当月全部领空,那差异怎么办,一般有二种做法,1回头重做,退到估价月份,重新处理,不怕烦的会计会这么干,2把差异调到本月(差异,一般不会太大),建议选第二种方法,把一千并入当月处理!
相关问题讨论

您好
暂估入库
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
领用
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50

借原材料 贷应付账款-暂估款 写你们实际材料就可以,是对的,是的
2020-11-09 09:18:40

你好,这是一个无解的问题!
估价差,如果材料当月全部领空,那差异怎么办,一般有二种做法,1回头重做,退到估价月份,重新处理,不怕烦的会计会这么干,2把差异调到本月(差异,一般不会太大),建议选第二种方法,把一千并入当月处理!
2018-01-12 19:14:39

你好!是的可以这样处理二级科目注明暂估
2020-04-09 14:58:51

您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
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Monica 追问
2018-01-12 19:30
老江老师 解答
2018-01-12 19:33