去年有一张凭证贷方应该是应收账款,我做成主营业务收入了,今年一月份我发现后,就直接做了红字凭证,然后今年的销售收入总和就跟实际不对了,请问我现在应该怎么处理

장 신 영
于2018-01-12 10:20 发布 995次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
你好
收入增加的吧
2020-07-02 10:58:05
同学你好
去年销售收入 借应付账款,贷主营业务收入贷销项税,今年才发现,怎么处理啊?可以把应付账款余额调到应收账款吗?)——应该是借应收账款,是么;是可以将应付调整到应收的
2022-03-03 10:02:30
你好 借销售费用 贷库存现金
2019-07-16 14:47:56
学员您好,会计分录如下
借:银行存款
贷:应收帐款
借:应收帐款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-09-05 07:58:56
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