老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
2017年年底清理了一些固定资产,固定资产原值减少了,没有留残值,资产负债表中的固定资产原值数和累积折旧数是不是都有变化
答: 是的,固定资产清理会影响固定资产原值及累计折旧金额。
2017年年底清理了一些固定资产,固定资产原值减少了,那累积折旧的余额是不是相应也减少了,减少的话分录怎么做、固定资产折旧都提完了
答: 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我单位报废了一些固定资产,根本没有留残值,折旧都提取完了,分录这样做可以吗,借:固定资产清理,贷:固定资产,借:营业外支出,贷固定资产清理,最后资产负债表中的固定资产原值、累积折旧和净值的数怎么填呢,我试填了一下两边不平,我有点糊涂了
答: 借; 累计折旧 贷;固定资产 你好,只需要做这分录的