年底了根据税负率算一下公司还要补缴10几万的增值税可是之前发票认证了系统自动跳出来只要交几千该怎么办啊?我想改一下期末留底金额但是改不了(认证的进项税是直接导入的)
平常心
于2018-01-12 09:38 发布 971次浏览


- 送心意
职称:
2018-01-12 10:11
学员你好,税负的问题你在平时申报纳税的时候就需要注意这个点,现在发票已经认证的就没有办法修改留抵税额的。平时发现税负偏低时,尽量根据收入的金额来认证一定金额的进项发票。
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你好,个人建议是适当的缴纳些增值税,尽量把税负率调整到税局要求的水平
2019-12-31 11:12:31

税负率等于实际缴纳的增值税除以不含税的收入。
那你得看下你的税负达到吗?
2022-02-17 10:16:24

进项占销项的比例=1-0.9%/17%=进项含税金额/销项含税金额
自然就可以计算出进项含税金额是多少
2016-05-31 14:19:19

学员你好,税负的问题你在平时申报纳税的时候就需要注意这个点,现在发票已经认证的就没有办法修改留抵税额的。平时发现税负偏低时,尽量根据收入的金额来认证一定金额的进项发票。
2018-01-12 10:11:04

税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,销项税额=不含税销售额*税率
2020-04-24 16:23:56
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