送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-11 21:28

你好,增值税,文化事业建设费不需要计提 
附加税计提分录  借;税金及附加     贷;应交税费 
所得税计提分录 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税 
缴纳借;应交税费——增值税,   附加税,企业所得税   管理费用——文化事业建设费  贷;银行存款  
计提是在9月份的时候

摇曳紫玫瑰 追问

2018-01-11 21:36

老师,意思就是说,增值税、文化事业建设费在10月份的时候,直接缴纳就行了,不用计提。其他的都要在9月份的时候计提,是吗?可以做在一张凭证上吗?老师

邹老师 解答

2018-01-11 21:37

你好,是的,计提通常是在9月底,而缴纳通常是在10月份,需要分别做账务处理的

摇曳紫玫瑰 追问

2018-01-11 21:37

老师计提的时候,需要发票作为做账依据吗?

邹老师 解答

2018-01-11 21:38

你好,不需要的,计提税金是可以没有附件的

摇曳紫玫瑰 追问

2018-01-11 21:39

@邹老师:非常感谢您,老师,你回答的非常详细,我也知道了明白了,非常感谢您

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2016-07-05 15:13:07
你好,增值税,文化事业建设费不需要计提 附加税计提分录 借;税金及附加 贷;应交税费 所得税计提分录 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税 缴纳借;应交税费——增值税, 附加税,企业所得税 管理费用——文化事业建设费 贷;银行存款 计提是在9月份的时候
2018-01-11 21:28:19
你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40
这种金额不大的差错,直接寄到本期损益就可以了。
2020-06-29 15:27:33
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