- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-11 21:28
你好,增值税,文化事业建设费不需要计提
附加税计提分录 借;税金及附加 贷;应交税费
所得税计提分录 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
缴纳借;应交税费——增值税, 附加税,企业所得税 管理费用——文化事业建设费 贷;银行存款
计提是在9月份的时候
相关问题讨论

计提,借:管理费用-工资 贷:其他应收款-个人社保费 现金 付款时,借:其他应收款-个人社保费 贷:银行
2016-07-05 15:13:07

你好,增值税,文化事业建设费不需要计提
附加税计提分录 借;税金及附加 贷;应交税费
所得税计提分录 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
缴纳借;应交税费——增值税, 附加税,企业所得税 管理费用——文化事业建设费 贷;银行存款
计提是在9月份的时候
2018-01-11 21:28:19

你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21

您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40

这种金额不大的差错,直接寄到本期损益就可以了。
2020-06-29 15:27:33
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