公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答
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你好,劳务派遣公司实行差额征税,开出了差额征税发票和普通开票两种,申报税时,增值税专用发票与开出发票的金额不平等,怎么处理呢?
老师好,物业公司采用简易征收5%差额征税,开出的物业费发票怎么做分录,比如开票50000,差额35000,开出来的发票显示:不含税金额:14285.71元,税额:714.29元
上个月开了一张差额征税的发票,在报税的时候怎么申报?附表1显示的是发票的差额征税税额,而主表则显示的发票上的金额的全额税额?请如何正确申报?





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