送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-11 13:52

借;待处理财产损益   贷;库存商品  应交税费(进项税额转出 )  
借;营业外支出   贷;待处理财产损益

Tony Chopper 追问

2018-01-11 13:55

为什么要转税费,不能放到管理费用吗,因为有些是材料,有些是成品,我的原始凭证应该怎样做

Tony Chopper 追问

2018-01-11 13:56

亏损的盘点表该如何做,需要准备些什么资料吗

邹老师 解答

2018-01-11 13:57

你好,管理不善造成的损失是需要转出的 
亏损只需要根据账面与实际盘点情况的差额做分录,然后公司内部出具盘亏证明

Tony Chopper 追问

2018-01-11 13:58

那我该如何在账上吧库存降低

Tony Chopper 追问

2018-01-11 14:00

我现在账上的库存太多了

邹老师 解答

2018-01-11 14:06

你好,是什么原因造成的库存太多,有虚开进项发票吗?

Tony Chopper 追问

2018-01-11 14:07

是的,有时候就费用太多综合两种原因

邹老师 解答

2018-01-11 14:10

你好,你需要把费用少做些,多领用材料,多结转成本

Tony Chopper 追问

2018-01-11 14:11

材料领用最终不是结转到制造费用去的吗,我之前也是按你说的这样做,但是有时候还是会增加

邹老师 解答

2018-01-11 14:13

你好,你需要最终结转到主营业务成本,而不是挂账生产成本,计入生产成本对存货是会导致存货增加的

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相关问题讨论
借;待处理财产损益 贷;库存商品 应交税费(进项税额转出 ) 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
2018-01-11 13:52:37
请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2021-05-05 09:39:36
借:在建工程10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
2020-04-09 11:18:11
你好,图片真的不清楚,我给你工资社保的分录吧
2019-12-28 15:33:45
老师,麻烦看下
2018-12-18 11:38:24
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