老师您好,上月增值税申报暂估了收入(未开票收入),同时进项抵扣对应勾选了,正常缴纳了增值税和附加税。本月申报增值税销售额和税额包含了上月暂估的部分,导致应纳税额变多了,这种情况应该怎么处理啊?
ZK
于2023-08-09 14:24 发布 420次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-08-09 14:24
你好,未开具发票一栏填写负数。
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学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16

你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28

您好
是您理解的这样
2019-03-04 17:07:19

这个填写不含税的销售额
2020-10-21 15:29:48

你好 看提示 代开的专票价税合计是1390370 (不含税1349873.79)核对下
2022-01-16 20:10:55
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郭老师 解答
2023-08-09 14:24