集团内部往来款,我部门( a)3月份已挂应收、计收入,现在8月得知挂应收的部门(b)领导要求打折,集团领导同意打折要求并已签字,a是8月做账处理还是收b款项的时候处理?两种情况如何做账,分录是?

niki
于2023-08-09 13:22 发布 390次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-08-09 13:23
当时做的是无票收入吗?
相关问题讨论
你好,能找到银行回单的找回单处理。找不到回单或者没有回单,应付账最后要作为坏账计入营业外收入,应收账款计入营业外支出。
2022-01-22 13:34:16
您好!
年底老板没有归还公司借款会被认为是分红很有可能要交20%个税。
2021-12-18 00:44:46
你好,企业之间借往来款
借入方,借:银行存款等科目,贷:其他应付款
借出方,借:其他应收款,贷:银行存款等科目
2022-01-18 18:02:01
您好,比如做借 其他应付款 贷 其他应收款 反正就是收到钱的一方做借 付钱的一方做贷 把收、付两家的科目冲抵掉。
2021-10-30 10:11:44
进行归还,进行清理
2025-12-26 16:51:16
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