- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
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借:银行存款16000
财务费用-折让4000
贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18

如果确定不收的话 就按实际收到的款作为收入就好了 或者把这个差额转入营业外支出也可以
2018-01-11 12:42:24

你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录
也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-07 17:22:19

您好,您如果以前没计提 过坏账:可借:信用减值损失(或者资产减值损失)贷:坏账准备、然后借:坏账准备,贷应收账款。
2020-05-24 23:02:09

借;资产减值损失 贷;坏账准备
借;坏账准备 贷;应收账款
2016-12-15 09:51:01
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