交话费200元,实付199.8元,会计分录借:管理费用200贷:银行存款199.8 财务费用借方负数0.2这样对不对
小敏
于2018-01-11 10:42 发布 978次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以是借方负数,或贷方正数
2018-01-11 10:43:24

你好,分录正确的
2019-07-04 12:46:22

你好,不合适。支付垃圾费时借:其他应收款200贷:银行存款200
收装修押金时借:银行存款5000贷:其他应付款5000
退回押金时借:其他应付款5000 贷:其他应收款200 银行存款4800
2017-12-12 18:39:35

工会经费分录:
计提:借管理费用200元,贷应付职工薪酬-工会经费200元。
支付:借应付职工薪酬200元,贷银行存款200元。
退还:借银行存款200元,贷管理费用200元(红字)。
完成以上记账后,工会经费的流动处理结束,应付职工薪酬-工会经费和银行存款的账户余额发生改变。
2023-03-14 19:56:56

对的是的,前提是这个是你单位办公用的吗?如果是福利费的话,他需要通过应付职工薪酬。
2022-05-19 12:30:07
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