这个月我计提了年终奖但尚未发放,这样记账对吗?本月1.借:生产成本 贷:应付职工薪酬_应付年终奖2.借:主营业务成本 贷:生产成本;下个月实际发放时借:应付职工薪酬_应付年终奖 贷:库存现金。谢谢老师!
石头
于2018-01-10 21:33 发布 971次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2018-01-10 21:35
你好,不对。第二个分录不对,应该在产品入库时借:库存商品 贷:生产成本。如果产品未完工生产成本有余额,报表在存货里。其他分录正确
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你好,不对。第二个分录不对,应该在产品入库时借:库存商品 贷:生产成本。如果产品未完工生产成本有余额,报表在存货里。其他分录正确
2018-01-10 21:35:37

借;应付职工薪酬-年终奖 贷;以前年度损益调整
2016-02-04 09:15:49

你好,是的,是这样处理 的
2022-02-24 08:13:32

下月做做账是就这样:借:应付职工薪酬 9(红字),借:应交税金-个人所得税 9 ,缴纳时 ,借:应交税金-个人所得税 9 ,贷:银行存款 9
2016-03-07 14:35:06

同学,你好
嗯嗯,可以的
2024-01-26 10:27:00
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石头 追问
2018-01-11 09:43
淑女老师 解答
2018-01-11 15:45