我本月支付税控服务收到发票560元 我该怎么申报 填哪个神报表?怎么填 公司有留底不用交税 ,群里老师告诉我 有留底不要填560的,若到19年还有有留底 560会不会就作废了?若560本月不报税不入账 ,公司的账就没有了真实性
912005524
于2018-01-10 17:20 发布 820次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,填附表四及减免税额情况明细表,你有留抵可以先在本期发生额填,以后要交税时就可以抵扣了。
2018-01-10 17:50:15

你好,无票收入的,不需要调整。
2021-07-15 10:35:11

你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02

你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41

你好,分录是这样做,报税的时候把未开发票收入并入开票收入一起申报就是了
2016-07-05 15:51:14
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