老师,我收到三张商业汇票,到期承兑日是9月份 和10月份的 ,这三张汇票我应该怎么做账务处理呢?
优雅的柚子
于2023-08-04 09:31 发布 442次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-08-04 09:31
你收到的时候借应收票据,带应收账款
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你收到的时候借应收票据,带应收账款
2023-08-04 09:31:59

借:银行存款 贷:应收票据
2018-10-17 09:50:03

不是无效,只是你没有接收,没在你的票池里面。
2020-01-05 18:49:54

您好,一般都不会跨度那么大,不可从资金利用角度来讲是对付款方比较有利。
2017-01-13 17:34:00

你好
收到票据的时候,借:应收票据,贷:应收账款等科目
把票据背书转让给供应商的时候,借:应付账款,贷:应收票据
2022-02-19 14:56:01
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优雅的柚子 追问
2023-08-04 09:36
东老师 解答
2023-08-04 09:36