麻烦董老师答疑一下:请问老师,我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司,开票是 A 集团旗下另一家公司,属于三流不一致,正常不能直接入账抵扣,必须补资料。 一、必须补的资料(缺一不可) 对方集团出具三方债权债务转让协议,写明:货款由 A 收款、由旗下子公司开票,业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明,约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单,证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税,不用改分录: 借:原材料 / 工程成本 借:应交税费进项税额 贷:应付账款(开票那家公司) 把之前付给 A 公司的款项,挂往来调整: 借:应付账款 — 开票公司 贷:应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师,小规模公司可以不设开办费吗? 问
当然可以呀,如果企业发生的费用,你不计入报表,税局还开心。 答
老师,利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了,是你的财务软件报表公式设置错了,以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人,有变更公司名称的,之前 问
同学,你好 可以抵扣,勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好, 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360,多交的税会都会退 答


老师好,我公司应付对方设备款比如是9980,实际付款10000,这个多付的20元怎么做分录,谢谢
答: 你好,多付的20元,今后会退回吗?
老师您好,请问我公司股东之一张三代垫预付一笔设备款,我处分录这样做,借:预付账款30万,贷:实收资本-张三 30万,这样对吗?谢谢老师!
答: 您好!如果这笔钱不是作为实收资本投资的话,是不能直接入实收资本的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好!我公司预付50000元款项给供货方,我公司应收到56000元的货款,请问会计分录怎么做?谢谢!
答: 同学你好 很高兴为你解答 借:应付账款50000 贷:银行存款 借:应收账款56000 贷:主营业务收入56000/1.13 应交税费-应交增值税-销项税56000/1.13*0.13
老师,分录冲销一部分吗,比如,原分录摊销30000应该摊销10000.摊销分录,有设备20000,材料10000。摊多了500元,我怎么做分录冲回。谢谢
老师你好,我公司是装修公司,支付商家--A制订衣柜款8000元,收取了客户--B款20263元 ,实际只要付给商家A 的衣柜款15758元,赚取了差价:4505元,请问这几笔分录怎么做?谢谢老师!




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朱 追问
2023-08-03 20:50
邹老师 解答
2023-08-03 20:51