我们是小规模企业 3季度是开错了一张票 是因为税率选错了 本是3%开成了5 3季度就按5的税额倒推了金额 申报了 但是入账是按票面金额和税额做的 现在4季度把那张票冲红了 有重新开了一张 4季度从新开的这张票金额比冲红那张大 税额却比冲红那张小 导致两张票相加金额是正数 税额是负数 4季度增值税税务上给申报的 是按票面上的金额给申报了 还交了税款 说是票面上那部分负税额下季度添加进去 做预交 现在我不知道怎么做账

2.20
于2018-01-10 13:41 发布 926次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
借应交税费-应交增值税减免税额 贷营业外收入
2020-02-21 17:37:26
你好,这个就需要看你当地纳税申报之前有没有规定必须报送报表了
2019-04-14 09:27:31
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
你好,你需要根据增值税申报表对你账面的收入,税金做相应调整
借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费 0.01
2018-04-08 09:07:55
你好,这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
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