送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-10 14:07

您好,可以,借;其他应付款,贷;营业外收入-不再支付的应付款项。之后结转营业外收入,借;营业外收入,贷;本年利润。年底时,借:本年利润,贷;利润分配-未分配利润。也就是这样做的。

裕山 追问

2018-01-10 14:48

这样处理与借:其他应付款贷:未分配利润多几张凭证但月底数据未分配利润仍然五百多万那种方法好些请求老师告诉谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-01-10 14:50

您好,结果是一样的。但是我建议还是按我写的分录去处理比较好。

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您好,可以,借;其他应付款,贷;营业外收入-不再支付的应付款项。之后结转营业外收入,借;营业外收入,贷;本年利润。年底时,借:本年利润,贷;利润分配-未分配利润。也就是这样做的。
2018-01-10 14:07:29
您好,可以,需要更正以前年度纳税申报表即可
2023-10-15 13:19:35
你好,这个是200+100-80=220万元的了。
2024-11-12 16:58:14
你好 分红,按单位约定执行 分红 
2022-03-01 11:34:11
你好; 你这个加数据是为什么 ;描述下业务 ;你们没有按账上数据来 编制报表的吗   
2022-09-05 15:41:35
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