员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
老师,请问之前六个月的电费没开票,现在开了要怎么分摊制造费用?
答: 你好,借 制造费用 管理费用 贷 银行存款
老师,请问我们公司无法计算人工工时和机器工时,如何分摊制造费用和人工工资?
答: 您好,可以根据入库数量分
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我司做电源线的,品种很多,生产不能统计工时,我改怎么去分配制造费用和人工工资呢?谢谢!有个老师说按照产品成本占比,这个没有搞懂怎么弄,目前就是工时数据统计不出来,料号太多,还有没有其他比较合适的方法去分摊制造费用和人工工资呢?不然单个产品的成本就算不出来,谢谢!
答: 按照成品数量*销售单价,各自占比分摊