请教老师一个问题,11月取得原材料发票10万元,增值税2万元,款已付。并在11月已全部结转成本(10万元),12月被告知,发票金额开多,开具红字发票3万元,税额0.5万元, 该怎么处理?
杨妞妞
于2018-01-10 10:26 发布 596次浏览
- 送心意
学堂答疑王老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2018-01-10 15:01
你好,出现这种情况,你一定要和对方财务及时沟通,问清楚原因,再进行账务处理,调整当月月初的未分配利润金额。
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你好,出现这种情况,你一定要和对方财务及时沟通,问清楚原因,再进行账务处理,调整当月月初的未分配利润金额。
2018-01-10 15:01:54

双定户开具发票的,实行“定额加发票”的管理方法,即对双定户开具发票的收入金额在定额内的按定额征收税款,超过定额的按发票开具金额征收税款。
看一下这里:http://jsnews.jschina.com.cn/system/2014/10/29/022367560.shtml各地税务执行有差异具体的咨询一下你们税管员。
2015-04-25 12:03:41

是的,要加三级科目
2015-05-28 07:57:50

按规定来说是要提供进项合同,销售的合同,证明需要将版面提升到千万元版
2016-04-12 15:33:59

同时11月通过车间领用原材料当月冲减5万元 的生产成本,就填写了一张负5万元的领料单 。2017年12月3万的票按正常账务处理,借 原材料3万元,进项税5100,贷 应付账 35100,请问这样处理,还要纳税调整吗?
2018-03-24 15:48:38
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2018-01-11 10:23
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