老师,我刚收到一张办公报销的发票,由于我们12月份还没结账,所以,可以挂在12月,但是,这是张增值税发票,我如果认证,税款期限就是1月份了,我不太清楚怎么做这笔分录
杉杉夕
于2018-01-10 10:20 发布 528次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

增值税综合服务平台里面勾选借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2020-04-14 13:27:30

你好,一个认证抵扣了,一个暂时没有认证,需要认证了才可以抵扣销项税 额
2017-10-07 10:19:38

你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-14 16:35:45

借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-10-10 10:32:29

你好,等认证的当月再转入进项税额。
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2021-11-25 17:27:10
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