送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-10 06:38

你好!
借:待摊费用/管理费用
       应交税费-应交增值税
  贷:应付账款

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相关问题讨论
你好! 借:待摊费用/管理费用 应交税费-应交增值税 贷:应付账款
2018-01-10 06:38:36
借;长期待摊费用 贷;银行存款 然后按月平均摊销计入管理费用科目核算
2018-01-10 08:59:38
你好,做12个月分摊计入成本,借:长期待摊费用 54贷:应付账款54 然后根据收益期分12期计入成本费用
2018-01-10 09:13:57
你好!除工资以外的支出做成本,需要发票的
2022-04-05 11:16:44
您好,根据您的描述,和这个业务会涉及混合销售,建议还是分别开具90w的增值税发票%2B10w的技术服务费发票比统一开100w发票少交增值税。
2020-05-28 14:04:08
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