老师,环保公司开具了一年的技术服务费(包括外来人员工资,合同总额的技术分成),12月已经开了发票52万,还没付款,这个该怎么会计分录?
霓裳
于2018-01-10 00:38 发布 967次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!
借:待摊费用/管理费用
应交税费-应交增值税
贷:应付账款
2018-01-10 06:38:36

借;长期待摊费用 贷;银行存款
然后按月平均摊销计入管理费用科目核算
2018-01-10 08:59:38

你好,做12个月分摊计入成本,借:长期待摊费用 54贷:应付账款54
然后根据收益期分12期计入成本费用
2018-01-10 09:13:57

你好!除工资以外的支出做成本,需要发票的
2022-04-05 11:16:44

您好,根据您的描述,和这个业务会涉及混合销售,建议还是分别开具90w的增值税发票%2B10w的技术服务费发票比统一开100w发票少交增值税。
2020-05-28 14:04:08
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