当时卖一台手术台(在经营范围)19047.62,开票员按0.5计税952.38元;本应把此票追回冲掉,但涉及单位领导签字,拿不回。而当时填报时又错填入服务、不动产销售额中,却没有把这952.38的税扣款。问专管员,他要求在大厅把这952.38的税交上,所以就出现了未开票31746的金额。现在数据要求一致,我该如何来记这笔收入呢?我应该如何记帐呢?汇算清缴时统计出的年收入将会是哪个呢?和开票系统一致,还是和这自动报税机中填制的一致?图为自动报税机中的增值税报表。

思宇9207000
于2018-01-09 20:35 发布 652次浏览


还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


