当时卖一台手术台(在经营范围)19047.62,开票员按0.5计税952.38元;本应把此票追回冲掉,但涉及单位领导签字,拿不回。而当时填报时又错填入服务、不动产销售额中,却没有把这952.38的税扣款。问专管员,他要求在大厅把这952.38的税交上,所以就出现了未开票31746的金额。现在数据要求一致,我该如何来记这笔收入呢?我应该如何记帐呢?汇算清缴时统计出的年收入将会是哪个呢?和开票系统一致,还是和这自动报税机中填制的一致?图为自动报税机中的增值税报表。
思宇9207000
于2018-01-09 20:35 发布 644次浏览


- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,建议直接交税处理,不做这笔虚的无票收入。汇算时收入按利润表上的填写,和开票系统不一定一致的。
2018-01-09 20:55:35

是的 明细都是在开票系统里
超过8行的 直接在销售清单里入就可以
开票界面 上方有销售清单的字样
2020-07-23 16:35:56

你好!主表是不含税金额是你的计算公式
2018-10-01 16:51:24

您好,不可以,你不属于10%范围
2019-01-15 21:26:35

兼营。
2017-02-27 16:47:16
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