我司是跨境电商企业,出口的商品是光伏和蓄电池等 问
光伏取消出口退税不享受出口免税,按视同内销缴 13% 增值税。 申报:出口销售额填一般计税应税销售额,正常计提销项、进项正常抵扣。 蓄电池目前还有退税率,照常走出口免退税申报。 答
老师,北京小规模公司。会计为什么这样做账?是合理 问
其他人垫支的工资就这里 答
1月23日对11月份报表更正,更正后应该退税多少。 问
同学你好,早上好, 增值税 理论上不会给你们退税的, 因为 一直可以延续下去的, 所以,如果第3个图片曾经交了290元,第1个图片是更正后的结果,是不用交税了,那么,这个290元,不会退给你们,而顺延到下期给你们抵扣 答
老师,在1月的时候 我有一笔无票收入,当时做了账务 问
你好开了票就可以,不做账! 申报时先冲了未开票,再申报开票 答
税法规定固定资产的计提折旧的原值是变更后还是 问
你好,你是什么原因变更的原值。 答


下午好,请问6月收到的进项已经抵扣认证申报交税了,7月的销售方冲红又重新开票,7月是要正常抵扣认证是吗,税务上要怎么处理呢?
答: 6月正常抵扣做账,7月收到红字发票做进项转出,收到重新开票,再做分录
老师:5月份已经抵扣的进项发票,11月份对方红冲重开了 ,我这边申报怎么报呢,是要从新认证抵扣吗?
答: 1.红冲发票:11 月收到红冲发票,在当期增值税申报时,于申报表附表二 “进项税额转出” 栏填写红冲发票的进项税额。 2.重开发票:重开发票需要重新认证(如需认证),认证通过后,按正常流程处理。在申报表附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣” 栏填写进项税额(符合当期抵扣条件时)。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,6月一张进项票已经入账抵扣,7月对方红冲,重开了,我们7月所属期增值税怎么入账申报
答: 7月正常勾选抵扣,同时做进项转出
你好,请教老师,我是购销方,销售方给我开的票,我己经做了进项抵扣认证了,电子税务局也报了月报,当月销售零申报的,现在对方要我退回发票,重新开票给我,电孑税务总局我要怎么处理?
你好,请教老师,我是购销方,销售方给我开的票,我己经做了进项抵扣认证了,电子税务局也报了月报,当月销售零申报的,现在对方要我退回发票,重新开票给我,电孑税务总局我要怎么处理?
我收到一张进项发票上月已经认证了,然后因为一些原因,对方冲红重开了,这个月报税的时候要怎么操作,这张重开的发票,能抵扣这个月的税吗?
老师,我7月收到开票日期是6月的专票,在6月就认证抵扣了,但没有做分录,但我又在7月做了以下分录,发票是附在7月凭证后面的,相当于进项税重复了44.87元,11月才发现,该怎么调整呢
老师,请教一下,就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了,也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符,2月份这些专票又冲红处理重新开具了,请问进项税额怎么做账务处理呢




粤公网安备 44030502000945号



Hygge 追问
2023-07-28 17:13
Hygge 追问
2023-07-28 17:17
文文老师 解答
2023-07-28 17:23
文文老师 解答
2023-07-28 17:24