老师,这个提示是什么意思 ? 问
意思是提示按新的缴费基数调整 答
老师,技术服务咨询公司印花税怎么报?,需不需要报?如 问
同学,你好 按照技术合同来申报 基数,就是合同数字 答
请问老师,固定资产计提折旧完成仍继续使用的当月 问
您好,不用管,后面处理了再做分录 答
老师要是这个公司没有收入,有业务招待费汇算清缴 问
那么全额做纳税调增就行 答
企业收到个税返还,150元。我计入了营业外支出。可 问
您好,这个要申报增值税的 答

老师你好,收到一张旅游服务*代订车服务费的电子普通发票,后附打车行程单,请问收到的不是客运服务费,但实质都是运输服务*客运服务费,那我收到的代订车服务费的电子普通发票,能不能做销项税额的扣抵啦?
答: 你好,这个开的代理服务不能抵扣增值税
你好!请问下公司上个月将公司 名下的车卖给个人了,开出的是13%的普通发票,那这个销项税额是不能拿进项票做抵扣是对吧?这个销项11150.11元是得全额扣除的?
答: 没问题,这个是可以抵扣。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
旧换新销售微波炉400台 取得收入 285000元 ,扣除收购旧微波炉的抵价款为6000元 并开具普通发票。写出进项税额和销项税额
答: 同学,你好 1.以旧换新收回的旧冰箱得不到增值税专用发票,所以是不能计算进项税额抵扣的。 2.销项税额=(285000+6000)/1.13*0.13=33477.88







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Sunny红 追问
2023-07-28 15:09
家权老师 解答
2023-07-28 15:10
Sunny红 追问
2023-07-28 15:11
家权老师 解答
2023-07-28 15:11