送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-07-25 09:35

首先,你需要明确这两种发票的性质。免税发票是指购买了免税商品或者服务的发票,这部分的税额在增值税申报表中应该填写为0。而含税发票则需要将税额填写在相应的栏目中。具体来说,你需要将含税发票的税额填写在“应纳税额”栏目,而免税发票的税额填写在“免税销售额”栏目。如果你还有其他的疑问,可以随时向我提问。

美满的衬衫 追问

2023-07-25 09:35

那如果我在同一时间段内,既有免税发票又有含税发票,我应该怎么填写增值税申报表呢?

齐惠老师 解答

2023-07-25 09:35

如果你在同一时间段内既有免税发票又有含税发票,那么在填写增值税申报表时,你需要分别处理。对于含税发票,你需要将税额填写在“应纳税额”栏目,对于免税发票,你需要将税额填写在“免税销售额”栏目。这样,税务部门就能清楚地了解你的税务情况。同时,你也需要保留好所有的发票,以备税务部门查验。

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首先,你需要明确这两种发票的性质。免税发票是指购买了免税商品或者服务的发票,这部分的税额在增值税申报表中应该填写为0。而含税发票则需要将税额填写在相应的栏目中。具体来说,你需要将含税发票的税额填写在“应纳税额”栏目,而免税发票的税额填写在“免税销售额”栏目。如果你还有其他的疑问,可以随时向我提问。
2023-07-25 09:35:57
你好,不开票收入填入到未开票栏目,下月开具发票填入到正常开具发票栏,未开票栏填入对应的负数, 这样不会导致你一次收入重复纳税的
2022-03-07 07:40:10
你好,第一行和第二行填写专票的不含税金额,第十行填写的是普通发票的不含税金额,减免明细表减免不要填写的,你需要按照3%来交增值税专票的。
2024-01-02 09:55:18
你好,季度申报你按开票软件上汇总额填列,今天开具的3%的并不影响你4季度申报。
2022-01-05 12:54:48
同学你好 那你得根据你们实际的数据填写的 填写小微免税那栏
2022-01-05 10:26:04
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