期末暂估入库余额借方还有几毛在上面会计分录
夏恩
于2018-01-09 09:39 发布 953次浏览
- 送心意
杨婷老师
职称: ,初级会计师
相关问题讨论

同学你好 可以下个月进行调账 或者冲减管理费用
2018-01-09 09:41:15

转入主营业务成本即可的了
2018-08-12 06:36:10

您是要先红冲暂估分录的,然后按发票金额重新编制分录的,这样操作是不会有角分差的。
2019-04-15 16:52:34

1、暂估入库凭证
借:原材料或库存商品
贷:应付账款--暂估材料
2、次月冲回暂估入库凭证
借:原材料或库存商品(红字)
贷:应付账款--暂估材料(红字)
收到发票按正常账务处理就行。
2019-11-15 17:05:12

你这个表显示不全,且题目不明确
2019-03-13 17:08:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息