老师,想问一下去年提供劳务开过发票但是做账的时候不知道,导致发票没有入账,当时做的 借:银行存款,贷:应收账款,现在税都交过了才注意到,应该怎么调整呢

畅快的野狼
于2023-07-24 10:47 发布 420次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-07-24 10:48
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
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用红字冲销然后输入正确分录
2015-11-02 15:08:45
你现在增加一个外币账户,借银行存款,外币
贷银行存款人民币
看下应该是多少外币的,现在转进来。
2024-09-04 13:04:32
对的,是的,应收账款二级科目写一联。
2023-11-14 09:48:04
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2023-07-24 10:48:13
你好,可以根据这份协议入账,取消合同的赔偿款通常不需要开具发票。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定,赔偿款不属于价外费用,因此不需要开具增值税发票。具体来说,赔偿款是因供方未能如约执行经济合同而支付的违约金或赔偿金,这并不构成应税行为,所以不允许开具发票。做账时将该笔账转到营业外收入就可。
2025-02-10 10:09:33
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2023-07-24 10:53
小菲老师 解答
2023-07-24 10:54
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2023-07-24 11:24
小菲老师 解答
2023-07-24 11:24