送心意

来来老师

职称中级会计师

2023-07-23 20:13

你好


借:管理费用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58
销售费用200000/1.13=176991.150442=176991.15
制造费用300000/1.13=265486.725664=265486.73
应交税费-应交增值税-进项 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54
贷:银行存款600000
这个四舍五入有差异 一般实务增值税进项也是分开的 所以进项那减了1分
88495.58+176991.15+265486.73+69026.55=600000.01

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借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-未交增值税
2016-12-12 14:13:04
你好 借:管理费用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 销售费用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造费用300000/1.13=265486.725664=265486.73 应交税费-应交增值税-进项 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 贷:银行存款600000 这个四舍五入有差异 一般实务增值税进项也是分开的 所以进项那减了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38
您好,您的主营业务不是出租吧,那就是结银行存款贷其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-06-21 21:17:11
借:固定资产 19.2万+3.84万+2.56*(P/A,i,30) 未确认融资费用 (倒挤) 贷:银行存款 19.2+3.84 长期应付款 2.56*30
2018-05-23 17:26:25
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