送心意

999

职称注册会计师

2023-07-19 15:26

你的计算基本上是正确的,但是在填写所得税汇算清缴账载金额时,应该填写的是你的应纳税所得额,也就是你的收入减去你的扣除后的金额,而不是业务招待费。所以,你应该填写的是56000元,而不是9787元。至于税收金额,你的计算是正确的,应该填写280元。调增金额的部分,你需要根据你的具体情况来确定,如果你的调增金额确实是9507元,那么你填写的就是正确的。

999 解答

2023-07-19 15:26

是的,你的业务招待费的计算是正确的。你的业务招待费年未发生额确实是9787*60% =5872.20元。这个部分你没有问题。

木水星辰 追问

2023-07-19 15:26

明白了,那我再确认一下,所得税汇算清缴账载金额应该填56000元,税收金额填280元,调增金额如果是9507元就填9507元。那么,我这个业务招待费年未发生额9787*60% =5872.20元,这个计算是对的吗?

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你的计算基本上是正确的,但是在填写所得税汇算清缴账载金额时,应该填写的是你的应纳税所得额,也就是你的收入减去你的扣除后的金额,而不是业务招待费。所以,你应该填写的是56000元,而不是9787元。至于税收金额,你的计算是正确的,应该填写280元。调增金额的部分,你需要根据你的具体情况来确定,如果你的调增金额确实是9507元,那么你填写的就是正确的。
2023-07-19 15:26:02
我以为税收金额是填1297*60%=778.2元,
2022-05-12 09:20:20
同学你好 是实发工资的金额
2023-04-06 16:00:08
汇算清缴之前没有发下去吗?这个是不是工资的?
2023-04-06 16:13:01
对的,没错,就是那个意思。
2022-04-02 13:33:03
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