实收金额3161,发票金额3161.74,这个小数点的差额怎么处理,发票个实收金额允许有差额吗

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于2023-07-19 08:17 发布 650次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-07-19 08:18
您好,记账 借:应收 3161.74元,收款差额记 财务费用-现金折扣
借:银行 3161 财务费用-现金折扣 0.74 贷:应收 0.74
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2023-07-19 08:18:47
你好,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票金额做相应分录就是了
2022-01-11 09:26:44
处理收汇和实际出口发票金额差额的具体操作步骤如下:
1. 统计收汇金额和实际出口发票金额之间的差额;
2. 同步查询订单记录,关闭与订单有关的运费支出;
3. 根据实际情况可以重新开具出口发票;
4. 进行实体验证,如检查商务合同、出口单证、出库清单等;
5. 及时做好关联记录,并注明差额产生的原因;
6. 按照实际原因,将境外应收账款进行调整。
拓展知识:针对收汇和实际出口发票金额差额,企业需要做到及时记录和周密审核,如重点审核出口发票、出口合同、出口报关单、原产地证书等,确保不违反海关规定,避免由此引发的后果。
2023-02-20 12:50:11
你好,差额可以放到营业外收支里面的。
2022-04-15 09:43:48
您好!可以的,这个额没有问题
2022-03-07 08:41:56
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