老师 咨询一个问题企业购买的食堂系统软件属于固 问
直接计入管理费用-福利费 答
扫码开具的油费发票,税号开错了,怎么弄 问
那个只有作废重开了, 答
开支没有发票的办公用品,拖运费用,这些怎么做帐,怎 问
你好,这些正常的技术费用只是没有发票,不能税前扣除 答
如果一个律师事务所,他是跟别的团队合作,然后例如 问
你好 一般是拿发票来报销 或者是给这个人发工资奖金 或者是给这个人做劳务报酬费用的 答
请问这里为什么不是应付账款而是其他应付款? 问
你好,同学 因为这个不是采购产生的,是销售业务,偶发的 答
今年发现去年多计提了一笔费用,那今年所得税汇算需要调增吗?今年需要做以前年度损益调整会计分录吗?
答: 首先,如果去年多计提了一笔费用,那么在今年的所得税汇算中,你需要对这笔费用进行调整。这是因为所得税的计算是基于你的净利润,如果你去年的费用计提过多,那么你去年的净利润就会被低估,从而导致你的所得税也被低估。因此,你需要在今年的所得税汇算中增加这笔费用。
老师,去年的按季计提的印花税计提多了,今年交的少,这个通过以前年度损益调整冲回吗?另外做2021年度所得税汇算清缴这个需要调整吗?去年计提了37500,今年交了18750,所得税汇算清缴需要调吗
答: 你好同学,您小企业会计准则的话,通过利润分配,未分配利润去调整,然后你汇算清缴的时候,这个是需要调增的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
年底汇算清缴我需要纳税调整职工薪酬,多计提了很多 现在需要调增,那我是只填写纳税调整表就可以了吗,年度财报需要改数据吗,因为多计提的这笔在去年,今年我才会把这笔调整以前年底损益
答: 学员在纳税调整表填写完成以后,您需要做的就是把多计提的这笔税务调整前的财务数据进行相应的调整,即将去年的财务数据中多计提的这笔金额调整到今年的收入或者费用中,以便准确反映财务状况。如果调整的金额超出了经营收入,则还需要在财务报表上增加一项“非经营性收入”,以便准确反映财务状况。
传统的冬日 追问
2023-07-18 15:17
李李李老师 解答
2023-07-18 15:17