送心意

青柠

职称会计实务

2023-07-18 14:00

你好,这个问题涉及到的是固定资产的处置和购买。首先,公司将车牌卖给员工60万,会计分录应该是:借:应收账款60万,贷:固定资产清理60万。这样处理是因为公司将固定资产(车牌)卖给员工,所以需要清理固定资产账面价值,并确认应收账款。

时尚的蛋挞 追问

2023-07-18 14:00

那么这个过程中公司实际上是赚了20万吗?这20万应该怎么处理呢?

青柠 解答

2023-07-18 14:00

实际上,公司并没有赚取20万,而是支付了更多的资金购买了同样的资产。这个20万是公司支付给员工的额外费用,可以视为员工福利或者其他费用进行处理。会计分录可以是:借:管理费用20万,贷:银行存款20万。这样处理是因为公司支付了额外的20万购买车牌,这部分费用可以视为管理费用,并减少银行存款。

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你好,这个问题涉及到的是固定资产的处置和购买。首先,公司将车牌卖给员工60万,会计分录应该是:借:应收账款60万,贷:固定资产清理60万。这样处理是因为公司将固定资产(车牌)卖给员工,所以需要清理固定资产账面价值,并确认应收账款。
2023-07-18 14:00:41
借 银行存款 60 应收账款 20 贷 收入 税金
2017-03-06 16:33:47
公司代持员工持股,公司150万从个人股东买回来股,卖个员工70万,还剩80万。150万怎么做,70万怎么做,80万怎么做?卖出去的70万每年给员工分钱,分的钱怎么做?以后股份增值,卖给员工的70公司100万回购,70万怎么做?增值的30万怎么做?
2018-02-12 15:44:58
你好,同学 1.借:固定资产清理 57 累计折旧 3 贷:固定资60 2.借:银行存款 45 固定资产清理 40 应交税费-增值税 5 3.借:资产处置损益 17 贷:固定资产清理17
2022-02-28 10:53:50
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2024-03-14 14:06:56
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