- 送心意
薛老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!
这个月做一笔进项税额转出即可,然后申报增值税的时候注意把进项税额转出这个数额填到我们报表的相关栏次就好了
2018-01-07 23:09:02

您好!如果不是错的很离谱,就算了。
2018-07-05 09:40:37

你好!
1.发票认证,比如采购材料
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-07-11 15:20:05

你说的是取得什么样的发票?增值税专用发票?
2018-12-25 10:39:36

你好
是什么情况认证了还没有抵扣呢?
2020-04-13 15:27:43
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