送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-07 19:05

您好,借;现金或者银行存款,应收账款,预收账款,借;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

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您好 3月份 借:发出商品 贷:库存商品 4月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:主营业务成本 贷:发出商品
2019-04-12 11:02:11
您好,借;现金或者银行存款,应收账款,预收账款,借;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-07 19:05:38
先冲销暂估,然后按发票入账 借;应付账款等科目 贷;制造费用等科目 然后根据发票进行相应的账务处理
2016-04-06 11:05:17
你好 你做借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-09-18 15:44:34
一、借:预付账款 140000 贷:银行存款 140000 二、借:长期待摊费用——租赁费 390000 贷:预付账款390000 三、按月进行摊销处理,摊销处理的分录是: 借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)390000/36 贷:长期待摊费用——租赁费 390000/36
2019-08-21 16:42:59
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