- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好
3月份
借:发出商品
贷:库存商品
4月份
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借:主营业务成本
贷:发出商品
2019-04-12 11:02:11

您好,借;现金或者银行存款,应收账款,预收账款,借;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-07 19:05:38

先冲销暂估,然后按发票入账
借;应付账款等科目 贷;制造费用等科目
然后根据发票进行相应的账务处理
2016-04-06 11:05:17

你好 你做借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-09-18 15:44:34

一、借:预付账款 140000
贷:银行存款 140000
二、借:长期待摊费用——租赁费 390000
贷:预付账款390000
三、按月进行摊销处理,摊销处理的分录是:
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)390000/36
贷:长期待摊费用——租赁费 390000/36
2019-08-21 16:42:59
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