老师我想问下 我们是购买方 对方给我们开过发票 我们已经认证了 但是发票没收到 他们又红冲了 我们这边如果做进项税额转出 是不是需要对方的 正常的蓝字发票 跟红冲的发票 都给我们

朱晓盼~郑州
于2023-07-17 10:40 发布 808次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款,
贷原材料,
应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次 转出的金额的
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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