送心意

家权老师

职称税务师

2023-07-17 10:10

这个不可以的哈,是按实际的销售收入为依据

优雅的柚子 追问

2023-07-17 10:16

那我的广宣费和业务招待费都没有办法税前扣除?

家权老师 解答

2023-07-17 10:26

广宣费可以在以后年度扣除

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相关问题讨论
这个不可以的哈,是按实际的销售收入为依据
2023-07-17 10:10:07
你好 送给个人的 个人交个税20%
2022-02-08 08:53:45
根据《增值税暂行条例》的规定,招待费应当按照服务收入处理,即按收入分成应税项目(普通货物及劳务)和免税项目(招待费等),收入税率为3%,已征税收入减除额为60元。 应用案例: 假如企业支付的招待费支出为100元,那么其增值税应税项目应当按照3%的收入税率计税,所以其应纳税额为3元,已征税收入减除额为60元,所以最终纳税额为3-60= -57元,也就是说,企业支付的招待费可以抵减增值税57元。
2023-02-24 20:42:54
是的对的,是这么做的
2024-03-25 13:40:49
你好 需要认证啊,但是你不要抵扣,作为进项转出的
2022-05-06 15:59:50
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