送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-07-16 11:02

您好
就是前面已经入账计入财务费用
现在开具了专票 进项税额可以抵扣 对么

张怡 追问

2023-07-16 11:03

对的,之前没票,上个月把之前所有的票都给开出来了而且是专票

张怡 追问

2023-07-16 11:05

借:财务费用 4041.19  应交税费——增值税(进项)224.99   贷:怎么记录,

bamboo老师 解答

2023-07-16 11:12

借:财务费用 -224.99
借 :应交税费——增值税(进项)224.99
这样写分录就可以了

张怡 追问

2023-07-16 11:15

借:财务费用 -224.99
贷 :应交税费——增值税(进项)224.99
第二行是贷应交税费吗

bamboo老师 解答

2023-07-16 11:22

第二行也是借方 是应交税费
一正一负 都是借方

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相关问题讨论
同学您好,借:银行存款 借 :负数财务费用
2022-09-29 09:54:24
你哈,这个-15不对的。不然分录不平
2023-09-26 15:37:36
你好 借:银行存款   , 贷:财务费用—利息收入(或借方负数) 财务费用—利息收入可以是贷方正数,也可以是借方负数,这两种方式都是可以的 
2021-12-11 12:02:20
你好,这两种做法一样的,只要保证你的财务费用在借方负数就行。
2022-10-15 15:12:02
同学,你好! 结息 借:银行存款 借:财务费用(红字)
2022-03-21 00:32:42
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