老师,我们是受票方,老板之前进货没有给说,之前也没有做预付账款,现在拿来3月5月6月的专用发票,这该怎么入账,直接在发票平台认证?然后直接做账吗?

学员weeffd
于2023-07-15 15:21 发布 332次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学,你好
就是预先充值
2022-02-28 10:03:30
你好,可以的
表示你们欠别人的
2020-06-29 10:55:34
支付1-12月份
从一月份开始分摊
2020-04-23 00:37:02
你好预付账款不属于收入
2019-10-09 23:11:50
同学你好,借:预付账款 贷:银行存款
2022-03-25 17:42:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


