送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-07-13 09:49

您好, 没有启用预付账款吗

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 09:51

账套比较老,没有这个科目

东老师 解答

2023-07-13 09:51

那就计入应付账款借方

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 09:52

如果自行添加了,财务报表就得改公式

东老师 解答

2023-07-13 09:52

那就计入应付账款借方

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 09:55

账套调了1季度报表还是不一样,是不是可以直接从年初给他扭过来

东老师 解答

2023-07-13 09:56

可以,这个你可以调整一下

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相关问题讨论
您好, 没有启用预付账款吗
2023-07-13 09:49:46
将预付和预收转到应付和应收科目去。
2021-03-19 16:24:14
可以根据企业情况,不设预收账款和预付账款的科目,在应收账款和应付账款里核算,如果要调整的话,你看一下是哪家客户的预收款,写调整以前的那号凭证,借应收账款,贷预收账款
2014-09-11 14:25:15
你好,预付账款科目代码1123
2019-12-19 11:15:51
你好,资产负债表,编制时往来科目重分类了,把应付账款的借方余额,转到预付账款项目 中。 新账套,不管预付账款!
2019-07-06 13:35:57
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