送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-05 16:07

是的啊

Miss 濮 追问

2018-01-05 16:13

那是在月末结转的时候转吗?

袁老师 解答

2018-01-05 16:23

是的啊

Miss 濮 追问

2018-01-05 16:26

老师,我11月份有一笔没转,地税已经申报了,现在可以转吗?

袁老师 解答

2018-01-05 16:28

可以

Miss 濮 追问

2018-01-05 16:29

那要从什么地方怎样转,求指点

袁老师 解答

2018-01-05 16:30

直接做凭证即可

Miss 濮 追问

2018-01-05 16:32

跟12月份的这笔职工薪酬做在一个凭证上可以不?》

袁老师 解答

2018-01-05 16:39

可以的

Miss 濮 追问

2018-01-05 21:18

老师,我还想问一下应付职工薪酬可不可以这样转,借:主营业务成本-工资,贷:应付职工薪酬??

袁老师 解答

2018-01-05 22:39

可以的

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是的啊
2018-01-05 16:07:00
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
您好 如果前面已经结帐了就算了 如果没有的话 要做补提工资分录 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2019-01-16 08:59:15
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