也就是说工资可以做两笔分录,借:应付职工薪酬/贷:银行存款,然后又转为借:管理费用/贷:应付职工薪酬??
Miss 濮
于2018-01-05 16:06 发布 817次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-05 16:07
是的啊
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是的啊
2018-01-05 16:07:00

你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44

您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

您好
如果前面已经结帐了就算了 如果没有的话 要做补提工资分录
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
2019-01-16 08:59:15
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